操作マニュアル

画面ごとの操作手順を、実際の画面例とあわせて章立てで説明します。掲載している画面とデータ はすべて説明用のサンプルです。業務の流れは「施設が申請 → 社長が承認 → 社長が取引先へ発注 → 施設が納品を登録」の順に進みます。

このマニュアルは日本語画面の画面例で説明しています。表示言語を切り替えても、本文と画面例は日本語のままです。

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第7章 / 発注

内容を確認して社長へ申請する

保存した下書きの内容と宛先を確認し、申請を確定します。

  1. 1. 明細と宛先を確認

    「発注確認」で施設、商品、数量、単位、備考、社長への承認依頼先を確認します。単価未入力と警告も読みます。

    明細と宛先を確認の実際の画面
    図7-1 明細と宛先を確認画面を拡大
  2. 2. 必要な箇所を戻って直す

    内容が違う場合は入力へ戻って修正します。二重申請になりそうな注文がないかも確認します。

  3. 3. 申請する

    問題がなければ「申請する」を1回押します。詳細画面の申請中表示と、承認依頼を受け付けた案内を確認します。

    申請するの実際の画面
    図7-3 申請する画面を拡大

完了の目安

  • ステータスが「申請中」になり、申請の履歴が残る。

補足

  • 申請受付とメール到達は別です。送信状況に問題があれば管理者へ相談します。
  • ここではまだ取引先への発注も実在庫への入庫も行われません。

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